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关于高平市2022年财政决算(草案)的报告

来源: 发布时间:2023-09-13 【字体:

关于高平市2022年财政决算(草案)的报告


一、财政收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

1.收支平衡情况。2022年我市一般公共预算收入完成568970万元,为年初预算的148.33%,较上年增长58%。加上上级补助收入161279万元、上年结余收入33796万元、调入资金8684万元、一般债券收入13010万元、调入预算稳定调节基金28197万元,收入总计813936万元。2022年我市一般公共预算支出638318万元,加上上解上级支出20279万元、结转下年支出25956万元、债务还本支出10004万元、补充预算稳定调节基金119379万元,支出总计813936万元,收支平衡。

2.支出政策实施情况和重点支出、重大投资项目资金使用及绩效情况。2022年我们牢固树立“政府过紧日子”的理念,紧紧围绕全市中心工作和财政目标任务,优先兜牢“三保”支出底线,全力以赴控疫情、促发展、惠民生、防风险,重点支出保障有力。其中,教育支出86716万元,科学技术支出1818万元,文化旅游体育与传媒支出12635万元,社会保障和就业支出81681万元,卫生健康支出62940万元,节能环保支出29619万元,城乡社区支出132379万元,农林水支出62412万元,交通运输支出30708万元,资源勘探工业信息等支出23357万元,商业服务业等支出20217万元,自然资源海洋气象等支出10381万元,住房保障支出16585万元,粮油物资储备支出645万元,灾害防治及应急管理支出9894万元。全年民生支出达到548736万元,占一般公共预算支出638318万元的86%。

3.结转资金使用情况。上年结转资金33796万元,全部为2021年上级资金,已按照上级文件要求使用。

4.资金结余情况。2022年结余资金25956万元,全部为上级资金,结转下年使用。

5.本级预算调整及执行情况。在预算执行过程中,受当年经济形势和上级补助收入的影响,经报人大常委会同意,收入预算由年初预算的383580万元调整为530000万元。实际收入完成568970万元,占调整预算的107.35%。支出预算由502051万元调整为712294万元,实际支出638318万元,占调整预算的89.61%。

6.财政转移支付安排执行情况。上级转移支付资金收入161279万元。根据上级文件要求,按照规定科目安排支出。

7.预算周转金规模和使用情况。2022年底未设立预算周转金。

8.预备费使用情况。年初预算安排预备费5000万元,年末全部收回用于平衡预算。

9.超收收入安排情况,预算稳定调节基金的规模和使用情况。一般公共预算收入超收38970万元,全部用于补充预算稳定调节基金。预算稳定调节基金年初余额28197万元,当年安排使用28197万元,当年建立119379万元。

(二)政府性基金预算收支决算情况

2022年我市本级政府性基金预算收入30281万元,加上上级补助收入3298万元、上年结余收入8944万元、专项债券收入70600万元,收入总计113123万元。2022年我市政府性基金预算支出96161万元,加上上解上级支出852万元、债务还本支出10000万元,支出总计107013万元,滚存结余6110万元。

(三)国有资本经营预算收支决算情况

经市七届人大常委会第十七次会议批准,我市国有资本经营预算并入一般公共预算管理。国有资本经营预算仅核算上级补助资金,2022年我市国有资本经营预算上级补助收入459万元,加上上年结余60万元,收入总计519万元。2022年我市国有资本经营预算支出250万元,滚存结余269万元。

(四)社保基金预算收支决算情况

2022年我市社会保险基金收入69348万元,加上上年滚存结余82201万元,收入总计151549万元。2022年我市社会保险基金支出48762万元,滚存结余102787万元。

二、政府性债务情况

(一)政府性债务余额情况

2022年我市政府性债务余额为265013万元,在上级下达的债务限额之内。其中:一般债务53213万元,专项债务211800万元。 

(二)还本付息情况

2022年全年还本付息27597万元。其中:还本支出20004万元,付息支出7593万元。

(三)债券使用情况

2022年我市争取到上级地方政府债券83610万元。其中:一般债券13010万元,专项债券70600万元。使用情况已报市七届人大常委会第十七次会议通过。

三、预算执行中存在的主要问题

2022年财政工作取得新突破,是市委科学决策、正确领导的结果,是市人大加强监督、有力指导的结果,是各级各部门和全市人民攻坚克难、砥砺奋进的结果。但在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前财政运行中还存在突出问题,面临严峻挑战。财政收入增长基础尚不牢固,持续稳定增收存在不确定性;刚性支出保持较快增长,财政收支矛盾仍然较大,预算平衡难度加大;政府债务风险虽总体可控,但防范化解风险任务依然艰巨。这些问题我们将在今后的工作中认真分析原因,积极采取措施,妥善加以解决。

附件:2022年财政总决算报表.xls

2022年财政总决算基本支出表.xlsx

2022年举借债务情况.docx

2022年三公经费决算表.xls

2022年上级税收返还和转移支付预算的说明.doc

2022年债券资金使用情况.xls

2022年政府预算绩效工作开展情况.docx


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